Щотижня «Л'Новини» інформують громаду про рух бюджетних коштів м. Ладижин із сумами транзакцій, котрі перевищують 3 тис. грн (без відображення комунальних платежів, витрат державних субвенцій та виплат заробітної плати).
Наразі пропонуємо моніторинг витрат за період з 11 по 17 жовтня 2021 року. Дані про рух коштів отримані з публічного ресурсу Єдиний веб-портал використання публічних коштів.
Ладижинська міська рада (керівник - Коломєйцев В.І.) спрямувала кошти:
- 162 112.47 грн → КП ЛАДИЖИНСЬКИЙ ККП за послуги з прибирання, чищення доріг вулиць міста. Акт № 99 від 06.10.2021, договір № 1 від 05.01.2021 р.
- 59 202.50 грн → КП ЛАДИЖИНСЬКИЙ ККП за послуги з забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання відходів з місць загального користування. Акт № 101 від 07.10.2021, договір № 124 від 19.04.2021 р.
- 48 942.08 грн → КП ЛАДИЖИНСЬКИЙ ККП за рекультивацію міського сміттєзвалища. Акт № 98 від 07.10.21, договір № 214 від 01.07.21 р.
- 45 152.06 грн → КП ЛАДИЖИНСЬКИЙ ККП за поточний ремонт споруд для збору побутових відходів. Акт № 102 від 07.10.2021, договір № 335 від 10.08.2021 р.
- 43 265.00 грн → ФОП ЧЕРВОНЕЦЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА за послуги з забезпечення харчуванням членів офіційних делегацій спортсменів. Акт № 396 від 05.10.2021, договір № 396 від 01.10.2021 р.
- 18 395.00 грн → ФОП ЧЕРВОНЕЦЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА за послуги з організації виїзної кухні. Акт № 397 від 05.10.2021, договір № 397 від 01.10.2021 р.
- 7 620.00 грн → ТОВ ВИДАВНИЧА ГРУПА АС за передплату періодичних видань. Рахунок на оплату № 10/1059/28 від 06.10.2021, договір № 28 від 01.10.2021 р.
КП Ладжитлосервіс (керівник - Зубрицький І.Б.) спрямувало кошти:
- 197 115.60 грн → ТОВ РОНА IНЖИНIРИНГ (м. Київ, розмір статутного капіталу – 100 грн, має ліцензію на вид діяльності: «Технологічне устатковання для утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки»), за послуги з лiквiдації застарілих мулових вiдкладень з КНС з метою охорони пiдземних вод та лiквідації джерел їх забруднення. Договір № 416 від 29.09.2021 р., акт № 1 вiд 12.10.21 р.
- 187 509.05 грн → ТОВ ГIДРОТЕХ ГРУП (Київ) за проведення заходів із захисту вiд пiдтоплення та затоплення по вул. Ентузіастів, вул. Прибережній, вул. Пiонерській, вул. Польовій. Договір № 102 від 30.09.2021 р., акт № 1 вiд 12.10.21 р.
- 179 091.35 грн → ТОВ ГIДРОТЕХ ГРУП за проведення заходів із захисту вiд пiдтоплення та затоплення по вул. Процишина, Наконечного, Будiвельників, П. Кравчика. Договір № 101 від 30.09.2021 р., акт № 1 вiд 12.10.21 р.
КП Дендрологічний парк "Ладижинський гай (керівник - Сушій В.) спрямувало кошти:
- 21 020.00 грн → ФОП СЕВЕРИН ВIКТОР ВIКТОРОВИЧ за вiдсiв та митий пiсок. Видаткова накладна № 35 вiд 08.10.21р., договір № 69 вiд 07.10.21 р.
Відділ з питань фізичної культури і спорту (керівник - Стоян С.М.) спрямував кошти:
- 49 800.00 грн → ФОП СИТАР СТАНIСЛАВ ГЕННАДIЙОВИЧ за теплоносiй для системи опалення. Видаткова накладна № 51 вiд 06.10.2021р., договiр № 30 вiд 06.10.2021 р.
КП Ладижинська міська лікарня (керівник - Клименко В.М.) спрямувало кошти:
- 34 565.00 грн → ФОП ЯВДОНИЧ ЮРIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ за шафи. Договiр № 365 вiд 23.09.2021 р., накладна № 01/09Н вiд 07.10.2021 р.
- 6 820.00 грн → ФОП ЯВДОНИЧ ЮРIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ за полицi, тумбу з мийкою. Договiр № 364 вiд 23.09.2021 р., накладна № 03/09Н вiд 07.10.2021 р.
- 4 160.00 грн → ФОП АЛЬЧУК НАДIЯ IВАНIВНА за послуги із зуботехнiчного протезування. Договір № 376 вiд 07.10.2021 р., акт № 1 вiд 07.10.2021 р.
- 4 040.00 грн → ФОП ЯВДОНИЧ ЮРIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ за тумби. Договiр № 366 вiд 23.09.2021 р., накладна № 02/09Н вiд 07.10.2021 р.
Відділ освіти Ладижинської міської ради (керівник - Журба Ю.В.) спрямував кошти:
- 263 403.00 грн → ФОП ДМИТРУК Л.А. за послуги з харчування учнiв ЗНЗ. Договір № 14 вiд 20.01.21, додаткова угода № 2 вiд 22.09.21, зв. акт № 12 вiд 01.10.21 р., за 09.2021 р.
- 174 001.50 грн → ФОП ДМИТРУК Л.А. за послуги з харчування учнiв ЗНЗ. Договір № 14 вiд 20.01.21, зв. акт № 12 вiд 01.10.21, за 09.2021 р.
- 17 275.32 грн → ТОВ ВIНПРОДТРЕЙД за молоко. Договір № 33/1 вiд 15.02.21, реєстр видат. накладних № 5 вiд 11.10.21 р.
- 16 552.45 грн → ФОП ДМИТРУК Л.А. за послуги з харчування учнiв ЗНЗ. Договір № 14 вiд 20.01.21, додаткова угода № 2 вiд 22.09.21 зв. акт № 13 вiд 01.10.21 р., за 09.2021 р.
- 12 046.24 грн → КПЛАДИЖИНСЬКИЙ ККП за послуги з поводження з побутовими вiдходами з ЗОШ за 09.2021 р. Акт здачі-приймання робіт № 2316 вiд 06.10.21, договір № 28 вiд 08.02.21 р.
- 10 701.14 грн → ТОВ ВIНПРОДТРЕЙД за крупи, борошно. Договір № 31 вiд 12.02.21, реєстр видаткових накладних № 4 вiд 11.10.21 р.
- 10 584.00 грн → ТОВ ВIНПРОДТРЕЙД за цукор. Договір № 47 вiд 09.03.21, реєстр видат. накладних № 2 вiд 11.10.21 р.
- 9 927.00 грн → ТОВ ЕНЕРГОСЕРВIС ЛТД за експлуатацію, тех. обслуговування та утримання в належному станi систем електропостачання за 08.21. Акт приймання наданих послуг № 8 вiд 07.10.21, договір № 38 вiд 01.03.21 р.
- 9 238.32 грн → ТОВ ВIНПРОДТРЕЙД за масло. Договір № 39 вiд 01.03.21, реєстр видат. накладних № 3 вiд 11.10.21 р.
- 7 800.00 грн → ТОВ ЕНЕРГОСЕРВIС ЛТД за експлуатацію, тех. обслуговування та утримання в належному станi систем електропостачання за 09.21. Акт пр. наданих послуг № 9 вiд 05.10.21, договір № 38 вiд 01.03.21 р.
- 7 800.00 грн → ТОВ ЕНЕРГОСЕРВIС ЛТД за експлуатацію, тех. обслуговування та утримання в належному станi систем електропостачання за 08.21. Акт пр. наданих послуг № 9/1 вiд 07.10.21, договір № 38 вiд 01.03.21 р.
- 7 434.00 грн → ТОВ ЕНЕРГОСЕРВIС ЛТД за надання послуг з тех. обслуговування систем водопостачання НВК № 1. Договір № 96 вiд 09.04.21, акт приймання виконаних буд. Робіт № 1/2 вiд 06.10.21 р. за 09.21 р.
- 6 932.58 грн → ТОВ ВIНПРОДТРЕЙД за сир кисломолочний, сир твердий. Договір № 60 вiд 15.03.21, реєстр видат. накладних № 5 вiд 06.10.21 р.
- 6 860.00 грн → ФОП МИРЗА Т.Ф. за овочi, фрукти. Договір № 256 вiд 21.09.21 р., реєстр видат. накладних № 1 вiд 06.10.21 р.
- 6 662.00 грн → ТОВ ЕНЕРГОСЕРВIС ЛТД за послуги з тех. обслуговування систем водовiдведення мереж ДНЗ "Джерельце". Договір № 111 вiд 19.04.21 р, акт здачі-приймання робіт № 9/2 вiд 05.10.21 р. за 09.21р.
- 5 836.84 грн → КП ЛАДИЖИНСЬКИЙ ККП за послуги з поводження з побутовими вiдходами з ДНЗ за 09.2021 р. Акт зд.-приймання робіт № 2317 вiд 06.10.21, договір № 28 вiд 08.02.21 р.
- 5 336.55 грн → ФОП ДМИТРУК Л.А. за послуги з харчування учнiв ЗНЗ. Договір № 14 вiд 20.01.21, зв. акт № 13 вiд 01.10.21, за 09.2021 р.
- 5 306.22 грн → ТОВ КОВIНЬКО-КОВБАСИ за блоки яловичини, заморожені, печiнку яловичу. Договір № 62 вiд 15.03.21, дод. Угода № 1 вiд 18.03.21, реєстр видат. накладних № 7 вiд 06.10.21 р.
- 4 865.40 грн → ТОВ ВIНПРОДТРЕЙД за молоко. Договір № 33/1 вiд 15.02.21, реєстр видат. накладних № 6 вiд 06.10.21 р.
- 3 473.00 грн → ТОВ ЕНЕРГОСЕРВIС ЛТД за послуги з тех. обслуговування системи водовiдведення мереж ДНЗ "Берiзка". Договір № 111 вiд 19.04.21 р, акт зд. приймання робіт 9/1 вiд 05.10.21 за 09.21 р.
- 3 300.00 грн → ФОП МИРЗА Т.Ф. за виноград. Договір № 256 вiд 21.09.21р., реєстр видат. накладних № 1 вiд 11.10.21 р.
- 3 141.60 грн → ТОВ ВIНПРОДТРЕЙД за рибу с/м. Договір № 61 вiд 15.03.21, реєстр видат. накладних № 4 вiд 06.10.21 р.
Міське фінансове управління (керівник - Щаблінська Л.М.) спрямувало кошти:
- 9 000.00 грн → БОДАЧЕВСЬКИЙ ВАЛЕРIЙ ВАСИЛЬОВИЧ за комплектуючі (клавіатура, мишка) безпров., мишки бездротові, картриджі, навушники, монiтор. Видаткова накладна № РН-0000149 вiд 11.10.21р., договір № 14 вiд 11.10.21 р.
Управління праці та соціального захисту населення (керівник - Кулик О.Г.) спрямувало кошти:
- 8 262.00 грн → ДП КЛIНIЧНИЙ САНАТОРIЙ АВАНГАРД на компенсацію вартості путiвок санаторно-курортним закладам для оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Акт вик. робіт № 1 вiд 04.10.21, договір № 69 вiд 14.09.21 р.
- 8 262.00 грн → ДП ПIВДЕНЬ-КУРОРТ-СЕРВIС на компенсацію вартості путiвок санаторно-курортним закладам для оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Акт приймання-передачі № 28142463 вiд 04.10.21, договір № 68 вiд 10.09.21 р.
- 8 262.00 грн → ДП ПIВДЕНЬ-КУРОРТ-СЕРВIС на компенсацію вартості путiвок санаторно-курортним закладам для оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Акт приймання-передачі № 28251960 вiд 08.10.21, договір № 70 вiд 17.09.21 р.
- 8 262.00 грн → ДП КЛIНIЧНИЙ САНАТОРIЙ АВАНГАРД на компенсацію вартості путiвок санаторно-курортним закладам для оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Акт вик. робіт № 1 вiд 11.10.21, договір № 72 вiд 20.09.21 р.
- 8 262.00 грн → ТОВ СЛК ПЕРЛИНА ПОДIЛЛЯ на компенсацію вартості путiвок санаторно-курортним закладам для оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Акт прийм. Наданих послуг № 459 вiд 11.10.21, договір № 71 вiд 20.09.21 р.
Відділ культури і туризму (керівник - Журба О.В.) спрямував кошти:
- 3 000.00 грн → ФО ТЕРЕЛЮК ВАСИЛЬ ОЛЕКСIЙОВИЧ за послуги з пiдготовки до опалювального сезону БК "Народний Дiм" с.Заозерне. Договір № 68 вiд 11.10.2021, акт виконаних робiт № 68 вiд 11.10.2021 р.